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NOTA DE EMPENHO 2016NE00122

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 270.000,00
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

14/04/2016

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

243449/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DE FROTA DOCBMMA - TICKET CAR CONFORME FATURA N.000025.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00122 14/04/2016 270.000,00 270.000,00 270.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DE FROTA DOCBMMA - TICKET CAR CONFORME FATURA N.000025.
2016NE00122 14/04/2016 270.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00222 14/04/2016 0,00 270.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00116 09/05/2016 0,00 0,00 270.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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