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NOTA DE EMPENHO 2016NE00106

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 465.590,98
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

07/04/2016

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

72613/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DA FROTA DOCBMMA REFERENTE A FATURA N. 383582.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00106 07/04/2016 465.590,98 465.590,98 465.590,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMGERENCIAMENTO DA FROTA DOCBMMA REFERENTE A FATURA N. 383582.
2016NE00106 07/04/2016 465.590,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00197 07/04/2016 0,00 465.590,98 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00082 07/04/2016 0,00 0,00 465.590,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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