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NOTA DE EMPENHO 2016NE00757

Favorecido

GLAUCIA IRAUNA DE M FREIRE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

46730028300

Emissão:

28/12/2016

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

189464/16

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

QD C R CARLOS CHAGAS N 22

Municipio:

SAO LUIS 227 4345 973 7215

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00757 28/12/2016 692,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.
2016NE00757 28/12/2016 692,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2016NE00757 'EM VIRTUDE DE CANCELAMEN-TO DO PAGAMENTO PELA 2016NS00024.
2016NE00798 31/12/2016 -692,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2016NL01277 28/12/2016 0,00 -692,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL01246 28/12/2016 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB00606 28/12/2016 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2016NS00024 28/12/2016 0,00 0,00 -692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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