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NOTA DE EMPENHO 2016NE01213

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 299.368,39
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

12/07/2016

Plano Interno:

MANUTENPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

134601/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE PECAS ESERVICOS (MANUTENCAO) DEVIATURAS OPERACIONAIS EADMINISTRATIVAS DA PMMA,MES MAIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01213 12/07/2016 299.368,39 299.368,39 299.368,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE PECAS ESERVICOS (MANUTENCAO) DEVIATURAS OPERACIONAIS EADMINISTRATIVAS DA PMMA,MES MAIO.
2016NE01213 12/07/2016 299.368,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01801 12/07/2016 0,00 299.368,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02169 14/07/2016 0,00 0,00 257.297,06
PAGAMENTO (700214)
2016OB02170 14/07/2016 0,00 0,00 42.071,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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