CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
23/02/2016
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
172101/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE TELFONIA FIXACOMUTADO PARA A PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00039 | 23/02/2016 | 147.328,08 | 89.725,77 | 89.725,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE TELFONIA FIXACOMUTADO PARA A PMMA.
|
2016NE00039 | 23/02/2016 | 147.328,08 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE 039.
|
2016NE02825 | 18/11/2016 | -57.602,31 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01441 | 23/02/2016 | 0,00 | -9.484,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00034 | 23/02/2016 | 0,00 | 8.306,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00035 | 23/02/2016 | 0,00 | 7.167,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00398 | 17/03/2016 | 0,00 | 7.892,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00866 | 22/04/2016 | 0,00 | 13.206,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01439 | 02/06/2016 | 0,00 | 9.484,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01442 | 02/06/2016 | 0,00 | 9.484,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01652 | 23/06/2016 | 0,00 | 8.731,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01917 | 21/07/2016 | 0,00 | 8.815,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02378 | 19/08/2016 | 0,00 | 9.380,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02702 | 16/09/2016 | 0,00 | 8.758,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03234 | 06/10/2016 | 0,00 | 7.981,71 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00018 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.306,18 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00019 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.167,89 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00239 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.892,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01004 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.206,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01804 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.484,86 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB02028 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.731,57 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02392 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.815,08 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB02792 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.380,66 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB02940 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.758,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB03149 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.981,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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