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NOTA DE EMPENHO 2016NE01024

Favorecido

MARCELO CUTRIM FONSECA
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

09839205404

Emissão:

22/06/2016

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

118668/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBURQUERQUE

Municipio:

SAO LUIS/MA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BREJO DE AREIA/MA PERIODO03 A 06/06/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01024 22/06/2016 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BREJO DE AREIA/MA PERIODO03 A 06/06/2016
2016NE01024 22/06/2016 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL01608 22/06/2016 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB01996 08/07/2016 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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