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NOTA DE EMPENHO 2016NE00622

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 68.600,00
 

CPF/CNPJ:

08953969000270

Emissão:

25/04/2016

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

168514/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO REPROGRAFICOS (LOCACAO DEMAQUINA E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, NOVAS DE FABRICA, INCLUINDO TREINAMENTO,ASSISTENCIA TECNICAFORNECIMENTO DE PECAS) PARA PMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00622 25/04/2016 68.600,00 68.600,00 68.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO REPROGRAFICOS (LOCACAO DEMAQUINA E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, NOVAS DE FABRICA, INCLUINDO TREINAMENTO,ASSISTENCIA TECNICAFORNECIMENTO DE PECAS) PARA PMMA.
2016NE00622 25/04/2016 68.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00896 25/04/2016 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01216 12/05/2016 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01831 14/07/2016 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02177 08/08/2016 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02503 31/08/2016 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02608 09/09/2016 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03526 26/10/2016 0,00 9.800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01008 05/05/2016 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01773 31/05/2016 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02190 14/07/2016 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02794 06/09/2016 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02941 27/09/2016 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02947 27/09/2016 0,00 0,00 9.800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL03051 27/09/2016 0,00 0,00 -9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03310 19/10/2016 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03726 14/11/2016 0,00 0,00 9.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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