Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE02628

Favorecido

TALITA CUTRIM RATES
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

00619431342

Emissão:

03/11/2016

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

235503/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA ROMA QD 4 CS 3 RESD. FONTE DO BISPO, BAIRRO TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A CAXIAS NO PERIODO DE 23/10/2016 A 28/10/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02628 03/11/2016 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A CAXIAS NO PERIODO DE 23/10/2016 A 28/10/2016.
2016NE02628 03/11/2016 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL03628 03/11/2016 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB03537 07/11/2016 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,