CPF/CNPJ:
12500658368
Emissão:
05/02/2016
Plano Interno:
PREVENCRIM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
23508/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAG.REF. DIARIAS PARA LIMA CAMPOS NO PERIODO DE CARNAVAL DE 03.02.2016 A 10.02.2016, COM BASE NO DEC22.985/2007 E ALTERADO PELO DEC. 28.862/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00256 | 05/02/2016 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.REF. DIARIAS PARA LIMA CAMPOS NO PERIODO DE CARNAVAL DE 03.02.2016 A 10.02.2016, COM BASE NO DEC22.985/2007 E ALTERADO PELO DEC. 28.862/2013
|
2016NE00256 | 05/02/2016 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00256 | 05/02/2016 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00235 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB00235/2016
|
2016GR00061 | 17/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DA OB00235/2016
|
2016GR00061 | 17/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00362 | 19/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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