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NOTA DE EMPENHO 2016NE01036

Favorecido

VIBRA ENERGIA S.A.
R$ 234.724,48
 

CPF/CNPJ:

34274233000102

Emissão:

03/06/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

165373/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01036 03/06/2016 265.068,00 234.724,48 234.724,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
2016NE01036 03/06/2016 265.068,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
2016NE02415 21/10/2016 -30.343,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04952 28/07/2016 0,00 39.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04953 28/07/2016 0,00 26.530,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04955 28/07/2016 0,00 15.124,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04956 28/07/2016 0,00 29.523,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04957 28/07/2016 0,00 39.004,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04958 28/07/2016 0,00 19.947,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04960 28/07/2016 0,00 27.860,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07842 21/10/2016 0,00 36.934,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01972 24/08/2016 0,00 0,00 66.330,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB01973 24/08/2016 0,00 0,00 103.599,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB01974 24/08/2016 0,00 0,00 27.860,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02846 31/10/2016 0,00 0,00 36.934,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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