CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75116/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERV.COM VIGILANCIA ARMADA,MAR.16,CT.050/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00918 | 13/05/2016 | 383.741,63 | 383.741,63 | 383.741,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERV.COM VIGILANCIA ARMADA,MAR.16,CT.050/2011.
|
2016NE00918 | 13/05/2016 | 383.741,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2016NL03878 | 13/05/2016 | 0,00 | 383.741,63 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01112 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.419,60 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01110 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.211,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01108 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 286.079,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01111 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.187,08 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01109 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.843,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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