CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
04/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
237153/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE VIGILANCIAARMADA PERIODO DEZ/2015CT.50/2011, NF.4537
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00017 | 04/02/2016 | 411.088,73 | 411.088,73 | 411.088,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIAARMADA PERIODO DEZ/2015CT.50/2011, NF.4537
|
2016NE00017 | 04/02/2016 | 411.088,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00025 | 04/02/2016 | 0,00 | 411.088,73 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00009 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.732,26 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00005 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 306.466,64 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00041 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.889,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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