CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
14/12/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
272620/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DEVIDEOMONITO.NOV.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03194 | 14/12/2016 | 557.638,16 | 557.638,15 | 557.638,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DEVIDEOMONITO.NOV.2016.
|
2016NE03194 | 14/12/2016 | 557.638,16 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.03194/2016.
|
2016NE03489 | 29/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11217 | 14/12/2016 | 0,00 | 557.638,15 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04006 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.758,67 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04004 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 519.997,57 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04005 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.881,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,