CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
02/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
94005/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERV.DE OPERACAO DOSISTEMA DE VIDEOMONITORA MENTO.ABR.CT.21/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01027 | 02/06/2016 | 491.437,25 | 491.437,25 | 491.437,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERV.DE OPERACAO DOSISTEMA DE VIDEOMONITORA MENTO.ABR.CT.21/2013.
|
2016NE01027 | 02/06/2016 | 491.437,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04096 | 02/06/2016 | 0,00 | 491.437,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01235 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.600,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01234 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 458.265,24 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01254 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.571,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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