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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE01944

Dt. Emissão:
Descrição: REF.A DESPESAS COM DIFE RENCA DE FERIAS(7/12-15).

4.039,56 4.039,56 0,00
Totais: 4.039,56 4.039,56 0,00

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