CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
30/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
26033/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVI.COMLIMPEZA,ASSEIO,MANUT.JAR DINAGEM,MAI.2015,CT.05/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00319 | 30/03/2016 | 205.812,71 | 205.812,71 | 205.812,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVI.COMLIMPEZA,ASSEIO,MANUT.JAR DINAGEM,MAI.2015,CT.05/15
|
2016NE00319 | 30/03/2016 | 205.812,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL02331 | 30/03/2016 | 0,00 | 205.812,71 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02178 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02179 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02180 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02891 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.469,75 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02890 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.639,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02889 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.781,67 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02892 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.570,29 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03599 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.643,43 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12126 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.108,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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