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NOTA DE EMPENHO 2016NE00319

Favorecido

MAHCRO - SERV.LIMP.E COMER.EM GERAL LTDA-ME
R$ 205.812,71
 

CPF/CNPJ:

07441614000158

Emissão:

30/03/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

26033/2016.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A PRESTA.DE SERVI.COMLIMPEZA,ASSEIO,MANUT.JAR DINAGEM,MAI.2015,CT.05/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00319 30/03/2016 205.812,71 205.812,71 205.812,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVI.COMLIMPEZA,ASSEIO,MANUT.JAR DINAGEM,MAI.2015,CT.05/15
2016NE00319 30/03/2016 205.812,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL02331 30/03/2016 0,00 205.812,71 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02178 05/09/2016 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02179 05/09/2016 0,00 0,00 2.600,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02180 05/09/2016 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02891 31/10/2016 0,00 0,00 2.469,75
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02890 31/10/2016 0,00 0,00 22.639,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02889 31/10/2016 0,00 0,00 12.781,67
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02892 31/10/2016 0,00 0,00 9.570,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB03599 14/12/2016 0,00 0,00 1.643,43
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL12126 31/12/2016 0,00 0,00 139.108,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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