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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE01134

Dt. Emissão:
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PERIODO22 ABRIL A 28 ABRIL/2016,CT.41/2015 NF.142

60.227,00 60.227,00 37.569,99
Totais: 60.227,00 60.227,00 37.569,99

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