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NOTA DE EMPENHO 2016NE03399

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 1.435,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

20/12/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

72859/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

MANUTENCAO PREV. E CORRE TIVA NO GRUPO GERADOR NF788=- 20/DEZ A31/DEZ/15CT125/13SSPMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03399 20/12/2016 1.435,00 1.435,00 1.435,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO PREV. E CORRE TIVA NO GRUPO GERADOR NF788=- 20/DEZ A31/DEZ/15CT125/13SSPMA
2016NE03399 20/12/2016 1.435,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL11766 20/12/2016 0,00 1.435,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04190 26/12/2016 0,00 0,00 1.394,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04191 26/12/2016 0,00 0,00 40,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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