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NOTA DE EMPENHO 2016NE00839

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 420.959,34
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

12/05/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

800511/2016.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.UNID.DA SECRETA RIA DE SEG.PUBLCA NO INTERIOR,MAR.CT.08/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00839 12/05/2016 420.959,34 420.959,34 420.959,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.UNID.DA SECRETA RIA DE SEG.PUBLCA NO INTERIOR,MAR.CT.08/2016.
2016NE00839 12/05/2016 420.959,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03887 13/05/2016 0,00 420.959,34 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00997 16/05/2016 0,00 0,00 20.206,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00995 16/05/2016 0,00 0,00 46.305,53
PAGAMENTO (700214)
2016OB00993 16/05/2016 0,00 0,00 313.825,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00996 16/05/2016 0,00 0,00 21.047,97
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00994 16/05/2016 0,00 0,00 19.574,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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