CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
800511/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.UNID.DA SECRETA RIA DE SEG.PUBLCA NO INTERIOR,MAR.CT.08/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00839 | 12/05/2016 | 420.959,34 | 420.959,34 | 420.959,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.UNID.DA SECRETA RIA DE SEG.PUBLCA NO INTERIOR,MAR.CT.08/2016.
|
2016NE00839 | 12/05/2016 | 420.959,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03887 | 13/05/2016 | 0,00 | 420.959,34 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00997 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.206,05 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00995 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.305,53 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00993 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 313.825,18 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00996 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.047,97 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00994 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.574,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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