Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE02820

Favorecido

C.H.N. PACHECO COM. E REPRESENTACOES
R$ 13.284,76
 

CPF/CNPJ:

03049858000139

Emissão:

18/11/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

29321/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO FLORAL DE AMPLA ACAO, PARA LIMPEZA EM GERAL, FRAGANCIA VARIAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02820 18/11/2016 13.284,76 13.284,76 13.284,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO FLORAL DE AMPLA ACAO, PARA LIMPEZA EM GERAL, FRAGANCIA VARIAVEL
2016NE02820 18/11/2016 13.284,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09710 29/11/2016 0,00 2.806,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09710 29/11/2016 0,00 3.080,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09710 29/11/2016 0,00 158,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09710 29/11/2016 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09711 29/11/2016 0,00 81,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09711 29/11/2016 0,00 490,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09711 29/11/2016 0,00 158,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09711 29/11/2016 0,00 57,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09712 29/11/2016 0,00 178,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09712 29/11/2016 0,00 1.795,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09712 29/11/2016 0,00 768,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09712 29/11/2016 0,00 62,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09713 29/11/2016 0,00 1.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09713 29/11/2016 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09713 29/11/2016 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09713 29/11/2016 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL09714 29/11/2016 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04014 22/12/2016 0,00 0,00 13.284,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,