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NOTA DE EMPENHO 2016NE00251

Favorecido

C.H.N. PACHECO COM. E REPRESENTACOES
R$ 1.487,70
 

CPF/CNPJ:

03049858000139

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

29321/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL DESINFETANTE LIQUIDO, TIPO CREOLINA, PARA LIMPEZA DE SANITARI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00251 17/03/2016 1.487,70 1.487,70 1.487,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL DESINFETANTE LIQUIDO, TIPO CREOLINA, PARA LIMPEZA DE SANITARI
2016NE00251 17/03/2016 1.487,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04316 16/06/2016 0,00 244,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04316 16/06/2016 0,00 134,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04316 16/06/2016 0,00 679,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04316 16/06/2016 0,00 57,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04317 16/06/2016 0,00 51,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04317 16/06/2016 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04317 16/06/2016 0,00 116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL04317 16/06/2016 0,00 135,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01372 28/06/2016 0,00 0,00 1.487,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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