CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
21/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
217349/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICONADOS, SET/15 NF798 CT120/13 SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00271 | 21/03/2016 | 101.999,97 | 101.999,97 | 5.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICONADOS, SET/15 NF798 CT120/13 SSPMA
|
2016NE00271 | 21/03/2016 | 101.999,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL02110 | 22/03/2016 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL12127 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12130 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12156 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL12129 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL12144 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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