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NOTA DE EMPENHO 2016NE01205

Favorecido

SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA
R$ 1.231.501,99
 

CPF/CNPJ:

07594862000139

Emissão:

01/09/2016

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0133417/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADITIVADO :0024/2015, ENTRE SOFTWARE AG E SEGOV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01205 01/09/2016 1.231.501,99 600.859,00 36.952,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADITIVADO :0024/2015, ENTRE SOFTWARE AG E SEGOV
2016NE01205 01/09/2016 1.231.501,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL02642 01/09/2016 0,00 -95.179,16 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL02644 01/09/2016 0,00 -23.008,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02441 29/11/2016 0,00 95.179,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02474 30/11/2016 0,00 95.179,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02475 30/11/2016 0,00 95.179,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02476 30/11/2016 0,00 23.008,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02477 30/11/2016 0,00 55.035,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02646 16/12/2016 0,00 95.179,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02830 28/12/2016 0,00 95.179,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02832 28/12/2016 0,00 55.035,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02833 28/12/2016 0,00 55.035,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02834 28/12/2016 0,00 55.035,59 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02478 28/12/2016 0,00 0,00 825,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02481 28/12/2016 0,00 0,00 1.427,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02484 28/12/2016 0,00 0,00 1.427,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02487 28/12/2016 0,00 0,00 825,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02490 28/12/2016 0,00 0,00 1.427,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02493 28/12/2016 0,00 0,00 825,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02496 28/12/2016 0,00 0,00 825,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02499 28/12/2016 0,00 0,00 1.427,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00108 28/12/2016 0,00 0,00 -825,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00111 28/12/2016 0,00 0,00 -1.427,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00114 28/12/2016 0,00 0,00 -1.427,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00117 28/12/2016 0,00 0,00 -825,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00120 28/12/2016 0,00 0,00 -1.427,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00123 28/12/2016 0,00 0,00 -825,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00126 28/12/2016 0,00 0,00 -825,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NS00129 28/12/2016 0,00 0,00 -1.427,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB02476 28/12/2016 0,00 0,00 51.650,91
PAGAMENTO (700214)
2016OB02479 28/12/2016 0,00 0,00 89.325,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB02482 28/12/2016 0,00 0,00 89.325,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB02485 28/12/2016 0,00 0,00 51.650,91
PAGAMENTO (700214)
2016OB02488 28/12/2016 0,00 0,00 89.325,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB02491 28/12/2016 0,00 0,00 51.650,91
PAGAMENTO (700214)
2016OB02494 28/12/2016 0,00 0,00 51.650,91
PAGAMENTO (700214)
2016OB02497 28/12/2016 0,00 0,00 89.325,65
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02477 28/12/2016 0,00 0,00 2.559,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02480 28/12/2016 0,00 0,00 4.425,83
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02483 28/12/2016 0,00 0,00 4.425,83
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02486 28/12/2016 0,00 0,00 2.559,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02489 28/12/2016 0,00 0,00 4.425,83
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02492 28/12/2016 0,00 0,00 2.559,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02495 28/12/2016 0,00 0,00 2.559,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB02498 28/12/2016 0,00 0,00 4.425,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00106 28/12/2016 0,00 0,00 -51.650,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00109 28/12/2016 0,00 0,00 -89.325,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00112 28/12/2016 0,00 0,00 -89.325,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00115 28/12/2016 0,00 0,00 -51.650,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00118 28/12/2016 0,00 0,00 -89.325,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00121 28/12/2016 0,00 0,00 -51.650,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00124 28/12/2016 0,00 0,00 -51.650,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00127 28/12/2016 0,00 0,00 -89.325,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00107 28/12/2016 0,00 0,00 -2.559,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00110 28/12/2016 0,00 0,00 -4.425,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00113 28/12/2016 0,00 0,00 -4.425,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00116 28/12/2016 0,00 0,00 -2.559,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00119 28/12/2016 0,00 0,00 -4.425,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00122 28/12/2016 0,00 0,00 -2.559,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00125 28/12/2016 0,00 0,00 -2.559,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
2016NS00128 28/12/2016 0,00 0,00 -4.425,83
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL02879 31/12/2016 0,00 0,00 36.952,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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