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NOTA DE EMPENHO 2016NE00013

Favorecido

MARIANA SA VALE SERRA ALVES
R$ 105.613,48
 

CPF/CNPJ:

91254990330

Emissão:

18/02/2016

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

7119/16-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA MUNIM, 17, QDA.17 -CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071482

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.PRES.JUSCELINO ,25 QDA.22 QUINTAS DO CALHAU - SAO LUIS/MA PERIODO: 01.01 A 28.02.16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00013 18/02/2016 105.613,48 105.613,48 105.613,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.PRES.JUSCELINO ,25 QDA.22 QUINTAS DO CALHAU - SAO LUIS/MA PERIODO: 01.01 A 28.02.16
2016NE00013 18/02/2016 105.613,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00025 18/02/2016 0,00 52.806,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00123 10/03/2016 0,00 52.806,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00012 19/02/2016 0,00 0,00 39.154,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB00087 29/03/2016 0,00 0,00 39.154,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00919 24/10/2016 0,00 0,00 27.304,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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