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NOTA DE EMPENHO 2016NE00338

Favorecido

REGINA CARDOSO FERREIRA BOUERES
R$ 17.919,99
 

CPF/CNPJ:

10047433353

Emissão:

28/06/2016

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

684/13-SSP/MA

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NICOLAU ALMEIDA, 51 - CENTRO

Municipio:

MIRINZAL

Estado:

MA

CEP:

65265000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA NICOLAU TOLENTINO ALMEIDA, S/N. MIRINZAL/MA. PERIODO: 13.06 A 31.12.16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00338 28/06/2016 19.200,00 17.919,99 17.919,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA NICOLAU TOLENTINO ALMEIDA, S/N. MIRINZAL/MA. PERIODO: 13.06 A 31.12.16
2016NE00338 28/06/2016 19.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
2016NE00743 01/12/2016 -1.280,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00677 03/08/2016 0,00 1.919,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00721 08/08/2016 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00825 13/09/2016 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL00884 04/10/2016 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL01102 22/11/2016 0,00 3.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL01180 24/11/2016 0,00 3.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00641 05/09/2016 0,00 0,00 1.919,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB00725 11/10/2016 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB00819 19/10/2016 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB00883 11/11/2016 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01126 23/11/2016 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01209 25/11/2016 0,00 0,00 125,20
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01337 02/12/2016 0,00 0,00 6.525,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL01363 02/12/2016 0,00 0,00 -3.074,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL01355 06/12/2016 0,00 0,00 -3.074,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB01036 06/12/2016 0,00 0,00 3.074,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB01105 06/12/2016 0,00 0,00 3.074,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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