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NOTA DE EMPENHO 2016NE00254

Favorecido

PEDRO GARCEZ ABREU COMERCIO & SERVICOS EIRELI
R$ 2.833,33
 

CPF/CNPJ:

18233208000116

Emissão:

18/08/2016

Plano Interno:

VALORAPOSEN

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

20773/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Valorização do Aposentado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO 55/2015 PARA ATENDER DESPESA DO REFERIDO CONTRATO PEDRO GARCEZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00254 18/08/2016 2.833,33 2.833,33 2.833,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 55/2015 PARA ATENDER DESPESA DO REFERIDO CONTRATO PEDRO GARCEZ
2016NE00254 18/08/2016 2.833,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01210 14/09/2016 0,00 2.833,33 0,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00319 26/09/2016 0,00 0,00 120,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB00334 06/10/2016 0,00 0,00 2.712,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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