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NOTA DE EMPENHO 2016NE00082

Favorecido

EME SERVICOS GERAIS LTDA
R$ 62.496,94
 

CPF/CNPJ:

00875943000168

Emissão:

04/04/2016

Plano Interno:

MANUTCENTRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

20817/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R MARQUES DE POMBAL 157 RETIRO NATAL

Municipio:

SAO LUIS 231-3959

Estado:

MA

CEP:

65031140

Descrição

REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AO MES DE FEVEREIRO/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00082 04/04/2016 62.496,94 62.496,94 62.496,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.021/2011 REF AO MES DE FEVEREIRO/2016
2016NE00082 04/04/2016 62.496,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01196 14/09/2016 0,00 62.496,94 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01198 14/09/2016 0,00 0,00 624,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00320 26/09/2016 0,00 0,00 5.499,73
PAGAMENTO (700214)
2016OB00313 26/09/2016 0,00 0,00 50.341,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00322 26/09/2016 0,00 0,00 3.124,85
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00321 26/09/2016 0,00 0,00 2.906,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA OB 2016OB00313
2016GR00022 27/09/2016 0,00 0,00 -50.341,28
PAGAMENTO (700214)
2016OB00327 06/10/2016 0,00 0,00 50.341,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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