Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00340
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO COTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA. |
7.490,90 | 7.490,90 | 7.490,90 |
Totais: | 7.490,90 | 7.490,90 | 7.490,90 |
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