CPF/CNPJ:
33372251000156
Emissão:
28/01/2016
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
916/2010
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS. 3. TERMOADITIVO AO CONTRATO 021/ 2011.(VIGENCIA DO TA: 31/03/2014 A 31/03/2016).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00011 | 28/01/2016 | 101.775,56 | 60.959,16 | 60.959,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS. 3. TERMOADITIVO AO CONTRATO 021/ 2011.(VIGENCIA DO TA: 31/03/2014 A 31/03/2016).
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2016NE00011 | 28/01/2016 | 101.775,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF. A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2011. (VIGENCIA DOTA:31/03/2014 A 31/03/ 2016).
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2016NE00136 | 17/03/2016 | 50.887,78 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2016NE00011, CONSIDERANDOA MEDIDA PROVISORIA N. 222,DE 22 DE ABRIL DE 2016,QUE ALTERA A ESTRUTURA ORGANICA DA ADMINISTRACAOPUBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHAO.
|
2016NE00217 | 27/04/2016 | -91.704,18 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2016NL00589 | 07/04/2016 | 0,00 | 30.479,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00591 | 07/04/2016 | 0,00 | 30.479,58 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00357 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.523,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00358 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.417,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00360 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.523,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00361 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.417,30 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2016OB00356 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.538,30 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2016OB00359 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.538,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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