CPF/CNPJ:
10498974000109
Emissão:
07/11/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0239413/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.ASSINATURA ANUAL P/ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA CONTRATOSGOV AFIM DE PROPORCIONAR O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS CELEBRADOS NO AMBITO DA SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00504 | 07/11/2016 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.ASSINATURA ANUAL P/ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA CONTRATOSGOV AFIM DE PROPORCIONAR O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS CELEBRADOS NO AMBITO DA SEPLAN.
|
2016NE00504 | 07/11/2016 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02381 | 01/12/2016 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00947 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 119,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB00946 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.498,62 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00948 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 371,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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