CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
28/01/2016
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0191571/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS CONCERNENTES AO PLANO INTERNO INFORMATICA.CONTRATO N. 035/2015.(VIGENCIA:01/01/2016 A 31/12/2016).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00029 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS CONCERNENTES AO PLANO INTERNO INFORMATICA.CONTRATO N. 035/2015.(VIGENCIA:01/01/2016 A 31/12/2016).
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2016NE00029 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE00029.
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2016NE00139 | 17/03/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO INFORMATICA.CONTRATO035/ 2015.
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2016NE00310 | 07/06/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
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2016NE00550 | 21/12/2016 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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