CPF/CNPJ:
29246830334
Emissão:
15/03/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
52686/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE RE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR ENTREGAR E VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA MAIS ASFALTO NOS MUNICIPIOS DE COLINAS E SAO DOMINGOS DO MA NO PERIODO DE 11 A 12/03/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00065 | 15/03/2016 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE RE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR ENTREGAR E VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA MAIS ASFALTO NOS MUNICIPIOS DE COLINAS E SAO DOMINGOS DO MA NO PERIODO DE 11 A 12/03/2016.
|
2016NE00065 | 15/03/2016 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL00125 | 15/03/2016 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB00095 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO
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2016GR00011 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -408,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO
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2016GR00011 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -408,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB00107 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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