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NOTA DE EMPENHO 2016NE00724

Favorecido

M TEL MANUTENCAO TELEFONICA LTDA
R$ 9.337,71
 

CPF/CNPJ:

04969008000111

Emissão:

27/07/2016

Plano Interno:

GESTAOMANU

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

124879

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 46 - QD 65 - CASA 04 BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65062420

Descrição

NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A RADIO TIMBIRA CONFORME CONTRATO N.11/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00724 27/07/2016 9.501,20 9.337,71 9.337,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A RADIO TIMBIRA CONFORME CONTRATO N.11/2016.
2016NE00724 27/07/2016 9.501,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DO EMPENHO CONFORME DETERMINA DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N.32290 DE 26/10/2016.
2016NE01118 08/11/2016 -163,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01444 23/08/2016 0,00 9.337,71 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01270 30/08/2016 0,00 0,00 8.870,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01271 30/08/2016 0,00 0,00 466,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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