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NOTA DE EMPENHO 2016NE00001

Favorecido

CLARA COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 869.798,52
 

CPF/CNPJ:

02876884000178

Emissão:

21/01/2016

Plano Interno:

DIVULSECOM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

3544/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Divulgação das Ações Governamentais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO NO CARNAVAL DE 2016 DO MARANHAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00001 21/01/2016 600.000,00 869.798,52 869.798,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO NO CARNAVAL DE 2016 DO MARANHAO.
2016NE00001 21/01/2016 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REREFENTE A DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO NO CARNAVAL 2016 DO MARANHAO.
2016NE00194 20/04/2016 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF A REFORCO DO EMEPNHO N.01/2016-REFERENTE A ACOES DO CARNAVAL 2016.
2016NE00354 18/05/2016 66.990,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO DO EMEPENHON.01/2016 PARA PROVIDENCIAS DE PAGAMENTO QUANTO A CAMPANHA DE CARNAVAL 2016.
2016NE00456 07/06/2016 2.813,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00001 DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO EXERCICIO ANTERIOR EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N. 0020/2015
2016NE00573 24/06/2016 7.192,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO
2016NE00574 24/06/2016 -7.192,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DO EMPENHON. 00001, PROCESSO N. 3544/2015
2016NE01253 14/12/2016 -5,38 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL00198 21/01/2016 0,00 -431.024,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00152 18/03/2016 0,00 434.481,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00201 31/03/2016 0,00 437.938,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00280 12/04/2016 0,00 38.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00315 22/04/2016 0,00 252.711,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00576 18/05/2016 0,00 134.876,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00718 07/06/2016 0,00 2.813,90 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00159 31/03/2016 0,00 0,00 3.457,41
PAGAMENTO (540999)
2016OB00158 31/03/2016 0,00 0,00 434.481,56
PAGAMENTO (700214)
2016OB00277 04/05/2016 0,00 0,00 250.253,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB00281 04/05/2016 0,00 0,00 37.700,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00282 04/05/2016 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00278 04/05/2016 0,00 0,00 2.457,47
PAGAMENTO (700214)
2016OB00494 01/06/2016 0,00 0,00 133.079,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00495 01/06/2016 0,00 0,00 1.797,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB00595 09/06/2016 0,00 0,00 2.791,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00596 09/06/2016 0,00 0,00 22,22
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02711 31/12/2016 0,00 0,00 3.457,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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