Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00131

Favorecido

SAMIRA VALOIS GUIMARAES
R$ 5.300,00
 

CPF/CNPJ:

22877264000160

Emissão:

29/09/2015

Plano Interno:

GESTRACON

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

153926/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Unidade Gestora 530201

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

1. TRAV. PIANCO N. 16 VILA EMBRATEL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65081621

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DEDE MANUTENCAO E REPARO DEARCONDICIONADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00131 29/09/2015 5.300,00 5.300,00 5.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DEDE MANUTENCAO E REPARO DEARCONDICIONADOS.
2015NE00131 29/09/2015 5.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00465 20/10/2015 0,00 5.300,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00300 05/11/2015 0,00 0,00 5.300,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PROBLEMA NO CNPJ
2015GR00007 11/11/2015 0,00 0,00 -5.300,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00333 23/11/2015 0,00 0,00 5.300,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INATIVA
2015GR00008 26/11/2015 0,00 0,00 -5.300,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00340 30/11/2015 0,00 0,00 5.300,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INATIVA
2015GR00009 02/12/2015 0,00 0,00 -5.300,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00342 09/12/2015 0,00 0,00 5.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,