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NOTA DE EMPENHO 2015NE01135

Favorecido

GOLDEM COMERCIO EIRELI
R$ 199.077,98
 

CPF/CNPJ:

21161466000149

Emissão:

03/11/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

94903/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E260,E360 E E46, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK C544,X544, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK C544,X544, NA COR CIANO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01135 03/11/2015 199.077,98 194.000,00 194.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E260,E360 E E46, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK C544,X544, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK C544,X544, NA COR CIANO
2015NE01135 03/11/2015 199.077,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04510 11/12/2015 0,00 35.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04510 11/12/2015 0,00 8.325,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04510 11/12/2015 0,00 14.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04510 11/12/2015 0,00 13.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04511 11/12/2015 0,00 13.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04511 11/12/2015 0,00 14.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04511 11/12/2015 0,00 6.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04511 11/12/2015 0,00 6.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04512 11/12/2015 0,00 7.280,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04512 11/12/2015 0,00 5.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04512 11/12/2015 0,00 3.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04512 11/12/2015 0,00 3.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04513 11/12/2015 0,00 3.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04513 11/12/2015 0,00 31.115,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04513 11/12/2015 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04513 11/12/2015 0,00 12.500,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01892 18/12/2015 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02126 30/12/2015 0,00 0,00 94.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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