CPF/CNPJ:
11705721000113
Emissão:
28/10/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
626/2012
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02263 | 28/10/2015 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15
|
2015NE02263 | 28/10/2015 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03333 | 09/11/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03908 | 03/12/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04308 | 23/12/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02930 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 113,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02929 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.836,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELADA SITE PREFEITURA NAO ESTA PERMITINDO IM-PRESSAO BOLETO
|
2015GR00091 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -113,28 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03026 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 113,28 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03454 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03455 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.802,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03733 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 103,25 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03732 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.846,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,