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NOTA DE EMPENHO 2015NE00025

Favorecido

ELIEZER LOURENCO DA SILVA
R$ 5.900,00
 

CPF/CNPJ:

11705721000113

Emissão:

03/03/2015

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0018985/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF-SE A EMPENHO 02 MESESJAN E FEV/2015, P/ SERVI-CAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP.DEAR CONDICIONADO DESTA SEDE, CONF.3. TERMO ADITIVOE PROC.0018985/2015,ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00025 03/03/2015 5.900,00 5.900,00 5.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF-SE A EMPENHO 02 MESESJAN E FEV/2015, P/ SERVI-CAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP.DEAR CONDICIONADO DESTA SEDE, CONF.3. TERMO ADITIVOE PROC.0018985/2015,ANEXO
2015NE00025 03/03/2015 5.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00215 11/03/2015 0,00 2.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00417 27/03/2015 0,00 2.950,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00106 11/03/2015 0,00 0,00 124,78
PAGAMENTO (540999)
2015OB00105 11/03/2015 0,00 0,00 2.825,22
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00169 27/03/2015 0,00 0,00 124,78
PAGAMENTO (540999)
2015OB00168 27/03/2015 0,00 0,00 2.825,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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