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NOTA DE EMPENHO 2015NE00165

Favorecido

AMANDA CAROLINE SILVA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

03282203373

Emissão:

19/06/2015

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

106493/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

SEMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA COLABORADOR/EVENTUAL PARA REALIZAR VISITA EM TUTOIA,ARAIOSES EOUTRO-MA,NO PERIODO DE 22A 27.06.2015,CONF. RD.1692015/UGAM/SEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00165 19/06/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA COLABORADOR/EVENTUAL PARA REALIZAR VISITA EM TUTOIA,ARAIOSES EOUTRO-MA,NO PERIODO DE 22A 27.06.2015,CONF. RD.1692015/UGAM/SEMA
2015NE00165 19/06/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00228 19/06/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00199 19/06/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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