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NOTA DE EMPENHO 2015NE00304

Favorecido

JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA
R$ 379,23
 

CPF/CNPJ:

87902133353

Emissão:

12/03/2015

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

807/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA NOVE N.427

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAG IND DESPESAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00304 12/03/2015 379,23 379,23 379,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG IND DESPESAS
2015NE00304 12/03/2015 379,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00495 12/03/2015 0,00 379,23 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00548 16/03/2015 0,00 0,00 379,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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