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NOTA DE EMPENHO 2015NE00143

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 4.349.000,00
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

16/04/2015

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

3700/13

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

TERMO DE COMPROMISSO N.0394.932-83/2012/MC/CX

Descrição

REF SERV DE MELHORIA E AMPLIACAO DO S.A.A. CHAPADINHA OS/083/13 N DO REGISTRO 190/13

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00143 16/04/2015 6.349.000,00 1.328.559,74 1.328.559,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MELHORIA E AMPLIACAO DO S.A.A. CHAPADINHA OS/083/13 N DO REGISTRO 190/13
2015NE00143 16/04/2015 6.349.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF A PARTE CANCELAMENTO NE 143/15.
2015NE03408 16/11/2015 -2.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL04464 27/10/2015 0,00 321.243,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL04556 03/11/2015 0,00 620.412,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL05748 17/12/2015 0,00 386.903,19 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB04416 27/10/2015 0,00 0,00 14.937,83
PAGAMENTO (540997)
2015OB04415 27/10/2015 0,00 0,00 306.305,85
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB04952 13/11/2015 0,00 0,00 28.819,20
PAGAMENTO (540997)
2015OB04951 13/11/2015 0,00 0,00 591.563,67
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB05128 20/11/2015 0,00 0,00 28.849,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545990)
2015NL05123 20/11/2015 0,00 0,00 -28.819,20
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB05765 17/12/2015 0,00 0,00 17.991,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB05764 17/12/2015 0,00 0,00 368.912,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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