CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
13/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168984/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,DEVIDAMENTE REGULARIZADA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENMTO URBANO-SECID,SERVICO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO,HIG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00610 | 13/10/2015 | 54.600,00 | 47.926,66 | 30.496,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,DEVIDAMENTE REGULARIZADA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENMTO URBANO-SECID,SERVICO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO,HIG
|
2015NE00610 | 13/10/2015 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01975 | 30/11/2015 | 0,00 | 11.526,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02068 | 11/12/2015 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02070 | 11/12/2015 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01180 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 321,59 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01179 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.205,07 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01233 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01232 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.430,14 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02147 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02247 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 769,86 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
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2015NL02201 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -769,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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