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NOTA DE EMPENHO 2015NE00141

Favorecido

BANCO DO BRASIL
R$ 495.000,00
 

CPF/CNPJ:

00000000512419

Emissão:

27/03/2015

Plano Interno:

GRADUAPROF

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Processo:

49602/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

GRADUACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REF. A PAGAMENTO DEBOLSAS DO CONV. FAPEMA /UNIVIMA / ESTALEIRO ESCO-LA CONFORME DESTAQUE N. 2015NC00001 DA UNIVIMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00141 27/03/2015 495.000,00 495.000,00 394.999,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DEBOLSAS DO CONV. FAPEMA /UNIVIMA / ESTALEIRO ESCO-LA CONFORME DESTAQUE N. 2015NC00001 DA UNIVIMA.
2015NE00141 27/03/2015 495.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2015NL00410 27/03/2015 0,00 495.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00544 10/04/2015 0,00 0,00 51.064,60
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00545 10/04/2015 0,00 0,00 51.064,60
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00716 21/05/2015 0,00 0,00 99.125,40
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00904 26/06/2015 0,00 0,00 49.562,70
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL01886 05/10/2015 0,00 0,00 48.060,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL01887 05/10/2015 0,00 0,00 48.060,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL01888 05/10/2015 0,00 0,00 48.060,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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