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NOTA DE EMPENHO 2015NE02636

Favorecido

CIA DE SEGUROS PREV. DO SUL - PREVISUL.
R$ 21.600,00
 

CPF/CNPJ:

92751213000173

Emissão:

31/08/2015

Plano Interno:

MANUTUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

126537/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGURODOS ACADEMICOS REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA IES(ITEM.39071)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02636 31/08/2015 21.600,00 4.425,30 4.425,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGURODOS ACADEMICOS REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA IES(ITEM.39071)
2015NE02636 31/08/2015 21.600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL08393 31/08/2015 0,00 -1.475,10 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL08394 31/08/2015 0,00 -1.475,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08390 29/12/2015 0,00 1.475,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08391 29/12/2015 0,00 1.475,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08392 29/12/2015 0,00 1.475,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08395 29/12/2015 0,00 1.475,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08396 29/12/2015 0,00 1.475,10 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06037 30/12/2015 0,00 0,00 1.475,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB06038 30/12/2015 0,00 0,00 1.475,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB06039 30/12/2015 0,00 0,00 1.475,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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