CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
13/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8948/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00087 | 13/02/2015 | 200.000,00 | 174.229,59 | 174.229,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39027)
|
2015NE00087 | 13/02/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.0087/2015 NAO UTILIZA DO.
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2015NE00477 | 23/03/2015 | -25.770,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00128 | 27/02/2015 | 0,00 | 61.016,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00734 | 18/03/2015 | 0,00 | 113.212,82 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00218 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.016,77 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00598 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 113.212,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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