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NOTA DE EMPENHO 2015NE03615

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
R$ 205.000,00
 

CPF/CNPJ:

41520594000149

Emissão:

21/10/2015

Plano Interno:

EVENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

160585/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSCORRELATOS E SUPORTE/2015(ITEM.39077)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03615 21/10/2015 5.000,00 95.204,09 675,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSCORRELATOS E SUPORTE/2015(ITEM.39077)
2015NE03615 21/10/2015 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSSERVICOS CORRELATIOS E SUPORTE. (ITEM.39077)
2015NE03767 29/10/2015 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSCORRELATOS E SUPORTE/15. (ITEM.39077)
2015NE04144 16/11/2015 150.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08295 16/12/2015 0,00 16.650,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08296 16/12/2015 0,00 4.249,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08301 16/12/2015 0,00 70.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08327 17/12/2015 0,00 4.304,10 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08609 31/12/2015 0,00 0,00 675,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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