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NOTA DE EMPENHO 2015NE00429

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
R$ 91.190,52
 

CPF/CNPJ:

41520594000149

Emissão:

20/03/2015

Plano Interno:

EVENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

21927/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOSDE ORGANIZACAO DE EVENTOSCORRELATOS E SUPORTE. (ITEM.39077)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00429 20/03/2015 92.813,33 91.190,52 91.190,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ORGANIZACAO DE EVENTOSCORRELATOS E SUPORTE. (ITEM.39077)
2015NE00429 20/03/2015 92.813,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE03833 05/11/2015 -1.622,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01338 17/04/2015 0,00 66.606,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01411 23/04/2015 0,00 3.276,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01753 14/05/2015 0,00 7.837,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01973 25/05/2015 0,00 7.341,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02320 08/06/2015 0,00 5.606,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02396 11/06/2015 0,00 521,54 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01176 23/04/2015 0,00 0,00 66.061,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB01231 23/04/2015 0,00 0,00 3.246,85
PAGAMENTO (540999)
2015OB01602 18/05/2015 0,00 0,00 7.740,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB01806 26/05/2015 0,00 0,00 7.280,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB02007 08/06/2015 0,00 0,00 5.570,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB02135 11/06/2015 0,00 0,00 497,29
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08474 31/12/2015 0,00 0,00 793,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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