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NOTA DE EMPENHO 2015NE02992

Favorecido

OI S/A
R$ 194.554,17
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

21/09/2015

Plano Interno:

CURSOSGRAD

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

79512/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR EFERENTE A PRETACAODE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA. (ITEM.39048)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02992 21/09/2015 426.412,22 194.554,17 194.554,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EFERENTE A PRETACAODE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA. (ITEM.39048)
2015NE02992 21/09/2015 426.412,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.02292/2015,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
2015NE04673 22/12/2015 -231.858,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL05852 21/09/2015 0,00 -90.410,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05758 07/10/2015 0,00 90.410,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05975 14/10/2015 0,00 91.171,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05976 14/10/2015 0,00 4.065,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL06938 18/11/2015 0,00 99.317,45 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04602 27/10/2015 0,00 0,00 4.065,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB04927 12/11/2015 0,00 0,00 91.171,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB05871 18/12/2015 0,00 0,00 99.317,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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