CPF/CNPJ:
17917828000101
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
40233/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA J, CONJ. NOVA MARITUBA, Q/17 FONE. 91 - 32336787
Municipio:
MARITIBA
Estado:
PA
CEP:
67200000
CIENCIAS BIOLOGICAS FISIOLOGIA VEGETAL: PRATICAS EM, AUTOR: CASALI, C. A. ET AL, EDITORA: MANOEL CIENCIAS BIOLOGICAS MICROBIOLOGIA CLINICA, 2002, 2, AUTOR: GL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00286 | 04/03/2015 | 69.141,30 | 59.470,40 | 59.470,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CIENCIAS BIOLOGICAS FISIOLOGIA VEGETAL: PRATICAS EM, AUTOR: CASALI, C. A. ET AL, EDITORA: MANOEL CIENCIAS BIOLOGICAS MICROBIOLOGIA CLINICA, 2002, 2, AUTOR: GL
|
2015NE00286 | 04/03/2015 | 69.141,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03378 | 20/07/2015 | 0,00 | 3.179,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03378 | 20/07/2015 | 0,00 | 3.776,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03378 | 20/07/2015 | 0,00 | 8.128,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03378 | 20/07/2015 | 0,00 | 3.996,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03379 | 20/07/2015 | 0,00 | 3.182,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03379 | 20/07/2015 | 0,00 | 6.681,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03379 | 20/07/2015 | 0,00 | 666,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03379 | 20/07/2015 | 0,00 | 4.796,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03380 | 20/07/2015 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03380 | 20/07/2015 | 0,00 | 4.796,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03380 | 20/07/2015 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03380 | 20/07/2015 | 0,00 | 12.539,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL03381 | 20/07/2015 | 0,00 | 575,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04100 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.470,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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